Руководства, Инструкции, Бланки

3 ндфл новая форма 2015 бланк образец заполнения при покупке квартиры img-1

3 ндфл новая форма 2015 бланк образец заполнения при покупке квартиры

Рейтинг: 4.3/5.0 (1926 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Налоговая декларация 3НДФЛ порядок и пример заполнения Образцы формы бланки формуляры документов

Налоговая декларация 3НДФЛ порядок и пример заполнения

Сэкономленные ресурсы, как правило, полезны. Хороший бланк укрепит в преодолении неудобств при написании заявления. Это поможет сохранить деньги на услугах юриста. Прежде чем подгонять пример, как правило необходимо внимательно прочитать изложенные в нем статьи постановлений. За истечением времени они могут утратить свежесть.

Декларация, составленная по форме 3-НДФЛ, позволяет физическому лицу сообщить налоговой инспекции о доходах и расходах. Этот бланк необходимо заполнять при продаже автомобиля или недвижимости, при получении доходов как частный предприниматель и т.д. Помимо подачи отчетности декларация 3-НДФЛ позволяет получить налоговые вычеты, в ряде случаев представляющие собой весьма внушительные суммы. В последнем случае подача документа в налоговую инспекцию является исключительно добровольной.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ?

Порядок заполнения декларации за 2010, 2011, 2012 и 2015 годы не менялся, поэтому вносить данные в бланк следует, руководствуясь правилами, прописанными в Приказе ФНС России за № ММВ-7-3/654 от 25.11.2010 г.

Данный документ состоит из 13 листов и 6 разделов. Обязательными к заполнению в любых случаях являются 6 раздел – итоговый, а также титульный лист, который должен содержать:

  • категорию налогоплательщика согласно перечню Приложения № 2 к Приказу № ММВ-7-3/654
  • код ОКАТО
  • код налоговой службы
  • адрес лица, заполняющего декларацию
  • дата и место рождения физлица (при отсутствии ИНН)
  • Далее порядок заполнения листов 3-НДФЛ будет таким:

  • А – указываются доходы, полученные на территории РФ
  • Б – указываются доходы, полученные за пределами РФ
  • В – указываются доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской или адвокатской деятельности
  • Г1 – расчёт не подлежащих налогообложению доходов
  • Г2 – доходы, являющиеся выигрышами и призами
  • Г3 – расчёт суммы налогов по двум предыдущим пунктам
  • Д – расчёт профессиональных вычетов
  • Е – расчёт имущественных вычетов при получении доходов от продажи имущества
  • Ж1 – расчёт стандартных вычетов
  • Ж2 и Ж3 – расчёт социальных вычетов
  • З – определение налоговой базы при совершении операций с акциями и другими ценными бумагами
  • И – расчёт имущественного вычета Образец заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)

    Поскольку данная декларация всегда требуется при продаже какого-либо имущества, разберём пример заполнения 3-ндфл при продаже автомобиля, например, за 300 тысяч рублей.

    Очевидно, что нам не понадобятся все разделы, поэтому стоит перечислить, какие листы 3-ндфл следует заполнять непосредственно при продаже авто. После заполнения обязательного титульного листа сразу переходим к Листу Е: здесь мы можем уменьшить налоговую базу путем предоставления документальных доказательств понесенных при продаже транспортного средства расходов. При отсутствии таковых в строке 120 указываем полученную от покупателя сумму.

    Возвращаемся к Листу А: здесь помимо общей суммы дохода необходимо проставить ставку налога (в случае с продажей авто 13%). В строке 050 следует указать сумму облагаемого дохода, которая будет равна 300000-250000=50000 рублей. Соответственно, подлежащий к уплате НДФЛ будет равен 6500 руб.

    Бланк налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ можно скачать на нашем сайте.

    Как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ

    Кто может получать имущественный налоговый вычет для возмещения себе на счет до 13% затраченных денежных средств на приобретение жилья (как квартиры, так и дома), а также земельного участка?

    Любой из нас, кто имеет доходы, попадающие под обложение налогом на доходы по ставке,составляющей 13%.

    При каких вложениях в недвижимость можно рассчитывать на получение имущественного вычета.

    1. В случаях строительства или покупки недвижимости. К жилью относятся:
    2. дом;
    3. квартира;
    4. комната (или доля в них).
    5. При покупке земельного участка для строительства или с уже имеющейся на нем постройкой.
    6. При погашении процентов по банковским кредитам, которые получены под строительство или покупку жилья. Также вычет применяется и в случаях перекредитования займов, взятых ранее для таких же целей.
    7. В тех случаях, когда жилье приобретается в соответствии с договором без внутренней отделки, то все документально подтвержденные затраты на ремонт (включая стоимость покупки материалов) будут считаться имущественным вычетом.
    8. Проводите к своему дому газ, электричество, волу или канализацию? Собирайте все документы, вы имеете право на имущественный вычет.

    Имеются ли ограничения по имущественному налоговому вычету.

    Во-первых, купив недвижимость, вы можете рассчитывать на максимальное возмещение из бюджета 260 000 рублей, при условии, что вы отдали за него более 2 млн. рублей.

    Если меньше, то стоимость покупки умножаете на 13%, это и будет вашим вычетом.

    Во-вторых, из суммы, указанной в первом пункте, можно вернуть за год не более той суммы, которая начислена и удержана с вашего дохода работодателем.

    Остаток переходит на следующие годы (их предел не установлен).

    Третья, довольно приятная новость, связана с отменой ограничения по получению вычета лишь по одному объекту единственный раз в жизни.

    То есть, ограничение по сумме в 2 млн. руб. осталось, но ее можно теперь собрать по нескольким объектам (не касается ипотеки, там все без изменений).

    Для примера: вы купили одну квартиру стоимостью 1 млн. руб. вторую за 900 тыс. руб. а третью за 500 тыс. руб. значит, сможете суммировать эти три покупки до 2 млн. руб.

    Раньше же вы смогли бы претендовать на возмещение исключительно по одному из объектов.

    Однако есть условие: свидетельство о праве собственности должно быть получено после 01.01.2014 года.

    Заполняем налоговую декларацию 3-НДФЛ

    Декларация состоит из 23 листов, для подтверждения имущественного налогового вычета все листы сдавать и заполнять необязательно.

    Нам потребуется заполнить следующие листы:

  • 001-002 титульные листы;
  • раздел 1;
  • раздел 6;
  • лист А;
  • лист И.

    Заполнение 1 и 2 страниц не должно вызвать затруднений. ИНН указываем собственный, который берем из свидетельства и присвоении ИНН.

    Номер корректировки 000, код налогового периода проставлен 34, год тот, за который претендуем на вычет.

    Код налогового органа и ОКТМО можно спросить в налоговом органе или узнать на сайте, категория налогоплательщика-760.

    Достоверность сведение подтверждает:

    1. налогоплательщик;
    2. его представитель, действующий по доверенности.

    Далее ставим подпись и проставляем дату сдачи.

    Второй лист декларации заполняем на основании паспортных данных.

    Затем берем справку 2-НДФЛ, полученную у своего работодателя, и начинаем заполнять лист А.

    Заполняем лист А

    Проставляем ставку 13% и пишем ИНН, КПП, ОКТМО и наименование источника выплаты — своего работодателя, которые указаны в справке.

    Для примера Иванова З.И. за 2013 год получила доход в сумме 300 000 руб. начислен и удержан налог на доходы 39 000 руб.

  • Переписываем показатели справки 2-НДФЛ из строчки 5.1. в графу 040 листа А (300 000 рублей);
  • 5.2. – 050 (300 000);
  • 5.3. – 060 (39 000 налог на доходы);
  • 5.4. -070 (39 000).

    Если за отчетный год вы успели поработать в нескольких организациях, то в листе А надо будет отразить данные по всем справкам 2-НДФЛ от работодателей.

    Затем суммируем все цифры (в случае нескольких мест работы) или просто переносим (если место работы за год не менялось) и получаем итоговые данные.

    Заполняем лист И

    Для заполнения данного листа потребуются данные из свидетельства о праве собственности.

  • Код объекта проставляем из справочника, так 1 – это дом, 2- квартира, 3- комната и т.д.
  • В строки 1.4.-1.9. берем данные из свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.
  • 1.11. – ставим год начала использования имущественного вычета (за какой год была подана первая налоговая декларация).
  • 1.12. Фактические расходы на приобретение жилья, но в пределах лимита. Для примера: квартира была куплена Ивановой З.И. в 2013 году за 2 500 000 рублей, в графе проставляем 2 000 000 рублей. Если бы она ее приобрела за 1 500 000 рублей, то указывали бы 1 500 000 (фактические затраты, так как они меньше 2 млн.).
  • Строки 2.1. – 2.6. заполняют граждане, которые обращаются за остатком имущественного вычета, не полностью полученного за предыдущие годы.
  • 2.7. Переносим в данную строку данные из п.2.1. листа А. (300 000), эту же цифру ставим в строку 2.8. (300 000 рублей меньше 2 000 000 рублей).
  • 2.10. Отражаем разницу между лимитом (2 млн.) и заявленным вычетом (доходом за год 300 тыс.), то есть 1 700 000 руб. переносится остатком на следующий год.
  • Раздел 1. Рассчитываем сумму, подлежащую возврату из бюджета.

    Исходя из нашего примера значения строк 010, 030 и 040 будут равны 300 000 рублей (читаем порядок расчета, какие подпункты берутся, из каких листов, и проставляем данные, которые у нас уже заполнены).

    Налоговая база и общая сумма налога, исчисленная к уплате (строки 050 и 060) будут равны 0, сумма налога, удержанная (070) 39 000 рублей.

    Надеемся, что данные рекомендации помогут вам быстро и безошибочно заполнить декларацию 3-НДФЛ, пройти проверку в налоговой инспекции и получить от государства приятный бонус в виде имущественного налогового вычета.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    3-НДФЛ Пример заполнения декларации за 2014. Как правильно заполнить 3-НДФЛ в 2015 году

    В соответствии со статьёй 216 НК РФ налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) признается календарный год. Поэтому в 2015 году некоторым категориям налогоплательщиков - физических лиц, нужно представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год .

    Сдать декларацию необходимо не позднее 30 апреля 2015 года (п.1 ст.229 НК РФ ), если предоставление декларации 3-НДФЛ является обязательным.

    Граждане, претендующие на получение стандартных вычетов. социальных и имущественных налоговых вычетов. могут представить декларации по форме 3-НДФЛ (с приложением необходимых документов) в налоговый орган в течение всего года.

    Разобраны и дана информация про стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты

    Кто должен заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ обязательно ?

    На основании требований п.1 ст.229 НК РФ. 3-НДФЛ сдается налогоплательщиками, указанными в статьях 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса.

    На основании этих положений о своих доходах (полученных от предпринимательской деятельности) должны отчитаться:

    1. Индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрированные в установленном порядке.
    2. Нотариусы. занимающиеся частной практикой.
    3. Адвокаты. учредившие адвокатские кабинеты.
    4. Другие лица, занимающиеся частной практикой в установленном порядке.

    Вышеуказанные налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 Налогового кодекса .

    НДФЛ за 2014 год, уплачивается по месту учета налогоплательщика: в срок не позднее 15 июля 2015 года .

    В соответствии со статьей 227.1 НК РФ. в некоторых случаях. декларацию 3-НДФЛ должны предоставить :

    Примечание. Выданного в соответствии с законом от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

    В соответствии с п. 6 ст.227.1. иностранные граждане освобождаются от представления декларации 3-НДФЛ, за исключением случаев, если:

  • Общая сумма налога, подлежащая уплате, исчисленная исходя из фактических полученных доходов, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей.
  • Налогоплательщик выезжает за пределы РФ до окончания года и общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате, исчисленная исходя из доходов, фактически полученных, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей.
  • Патент аннулирован в соответствии с законом №115-ФЗ.

    На основании с п.3 ст.228 НК РФ. декларацию обязаны представить налогоплательщики - физические лица. исчисляющие и уплачивающие НДФЛ:

    1. С полученных вознаграждений (на основе заключенных трудовых договоров и договоров ГПХ, включая доходы по договорам найма, аренды любого имущества): от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами.

    2. С доходов, полученных от продажи принадлежащего им имущества, и имущественных прав, за исключением (п.17.1 ст.217 НК РФ :

    Доходов, полученных налоговыми резидентами РФ от продажи :

  • жилых домов,
  • квартир,
  • комнат, включая приватизированные жилые помещения.
  • дач,
  • садовых домиков,
  • земельных участков и долей в указанном имуществе. находившихся в собственности налогоплательщика три года и более. а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.

    Примечание. Доходы от продажи ценных бумаг и доходы от продажи имущества, непосредственно используемого ИП в предпринимательской деятельности не подпадают под не облагаемые доходы.

    3. С доходов. полученных налоговыми резидентами РФ (за исключением российских военнослужащих проходящих службу за границей), от источников, находящихся за пределами РФ .

    4. С других доходов, при получении которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами.

    5. С выигрышей. выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов).

    6. С вознаграждений, выплачиваемых наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

    7. С доходов. полученных от физических лиц, не являющихся ИП, в порядке дарения :

  • недвижимого имущества,
  • транспортных средств,
  • акций,
  • долей,
  • паев.

    Исключение составляют не подлежащие налогообложению в соответствии с п.18.1 ст.217 НК РФ доходы, полученные в порядке дарения вышеуказанного имущества, в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи, близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом. супругами, родителями, детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой, внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

    Примечание. Письмо ФНС России от 10.07.2012г. №ЕД-4-3/11325@

    8. С доходов в виде денежного эквивалента: недвижимого имущества, ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006г. №275-ФЗ за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 п.52 ст.217 НК РФ :

    В случае, если на дату передачи недвижимого имущества оно находилось в собственности налогоплательщика-жертвователя три и более года, то при возврате денежного эквивалента такого имущества от налогообложения освобождается полученный жертвователем доход в полном объеме.

    Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ 2015

    Старая форма декларации 3-НДФЛ 2013 и Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 10.11.2011г. №ММВ-7-3/760@ .

    Декларацию 3-НДФЛ можно распечатать на принтере, либо заполнить от руки, с использованием чернил синего или черного цвета. Присутствие различных помарок и исправлений в Декларации не допускается.

    Форма декларации по НДФЛ 2015 изменилась

    Поэтому ИП на ОСНО, а также граждане, которым либо надо отчитаться перед налоговиками о своих прошлогодних доходах, либо хочется заявить свое право на налоговый вычет, должны сдать декларацию за 2014г. уже по новой форме.

    Примечание. Скачать форму и порядок заполнения 3-НДФЛ смотрите Приказ ФНС России от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671

    Каких-то кардинальных изменений декларация не претерпела: некоторые листы поменялись местами либо были объединены в один (стандартные и социальные вычеты теперь отражаются в одном листе); устранены неточности, связанные с изменением законодательства (например, теперь не предусмотрены строки для стандартного вычета «на себя»); добавлено поле, дающее налоговикам возможность понять, что вычет заявлен пенсионером и т.п.

    Имейте в виду, что если вы уже отчитались за прошлый год по старой форме, то пересдавать вам ничего не нужно.

    Налоговая декларация 3-НДФЛ: порядок и пример заполнения

    Декларация, составленная по форме 3-НДФЛ, позволяет физическому лицу сообщить налоговой инспекции о доходах и расходах. Этот бланк необходимо заполнять при продаже автомобиля или недвижимости, при получении доходов как частный предприниматель и т.д. Помимо подачи отчетности декларация 3-НДФЛ позволяет получить налоговые вычеты, в ряде случаев представляющие собой весьма внушительные суммы. В последнем случае подача документа в налоговую инспекцию является исключительно добровольной.

    Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ?

    Порядок заполнения декларации за 2010, 2011, 2012 и 2015 годы не менялся, поэтому вносить данные в бланк следует, руководствуясь правилами, прописанными в Приказе ФНС России за № ММВ-7-3/654 от 25.11.2010 г.

    Данный документ состоит из 13 листов и 6 разделов. Обязательными к заполнению в любых случаях являются 6 раздел – итоговый, а также титульный лист, который должен содержать:

    1. категорию налогоплательщика согласно перечню Приложения № 2 к Приказу № ММВ-7-3/654
    2. код ОКАТО
    3. код налоговой службы
    4. адрес лица, заполняющего декларацию
    5. дата и место рождения физлица (при отсутствии ИНН)

    Далее порядок заполнения листов 3-НДФЛ будет таким:

  • А – указываются доходы, полученные на территории РФ
  • Б – указываются доходы, полученные за пределами РФ
  • В – указываются доходы, полученные в результате осуществления предпринимательской или адвокатской деятельности
  • Г1 – расчёт не подлежащих налогообложению доходов
  • Г2 – доходы, являющиеся выигрышами и призами
  • Г3 – расчёт суммы налогов по двум предыдущим пунктам
  • Д – расчёт профессиональных вычетов
  • Е – расчёт имущественных вычетов при получении доходов от продажи имущества
  • Ж1 – расчёт стандартных вычетов
  • Ж2 и Ж3 – расчёт социальных вычетов
  • З – определение налоговой базы при совершении операций с акциями и другими ценными бумагами
  • И – расчёт имущественного вычета Образец заполнения налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)

    Поскольку данная декларация всегда требуется при продаже какого-либо имущества, разберём пример заполнения 3-ндфл при продаже автомобиля, например, за 300 тысяч рублей. Очевидно, что нам не понадобятся все разделы, поэтому стоит перечислить, какие листы 3-ндфл следует заполнять непосредственно при продаже авто.

    После заполнения обязательного титульного листа сразу переходим к Листу Е: здесь мы можем уменьшить налоговую базу путем предоставления документальных доказательств понесенных при продаже транспортного средства расходов. При отсутствии таковых в строке 120 указываем полученную от покупателя сумму.

    Возвращаемся к Листу А: здесь помимо общей суммы дохода необходимо проставить ставку налога (в случае с продажей авто 13%). В строке 050 следует указать сумму облагаемого дохода, которая будет равна 300000-250000=50000 рублей. Соответственно, подлежащий к уплате НДФЛ будет равен 6500 руб.

    Бланк налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 3-НДФЛ можно скачать на нашем сайте.

    Следующие статьи:
  • Другие статьи

    Как заполнить форму 3-НДФЛ на возврат ипотеки, образец заполнения бланка 3-НДФЛ в налоговую

    Справка 3 НДФЛ новая форма

    Собственная квартира — это такое счастье, больше которого может быть только рождение ребенка и здоровье близких. И ничего, что на протяжении довольно длительного времени придется выплачивать ежемесячный платеж по ипотечному кредитованию. Вот почему мы обсудим в данной статье как можно вернуть часть уже сделанных выплат, вернее уплаченного налога.

    Итак, приступим. Не все знают о том, что согласно законодательству заемщик имеет право на возврат суммы с процентов при ипотечному кредиту. причем возврату подлежит 13 %. Однако сразу оговоримся, что данное право распространяется только на заемщиков, имеющих официальное трудоустройство, следовательно, доход облагается подоходным налогом.

    Размер возврата не может превышать суммы, удержанной в виде налога, значит, чем меньше заработная плата, тем меньшую сумму вы получите. Заметим, что максимальный размер возврата не может превышать 260 000 рублей, следовательно, расчет будет производится исходя из стоимости купленной недвижимости, но при этом ее цена не должна быть больше 2 000000 рублей.

    Сейчас давайте разберемся подробнее с тем, как заполнить форму 3-НДФЛ на возврат по ипотеке. Поясним, это именно тот бланк, правильное заполнение которого и позволяет вернуть вычтенные ранее денежные средства.

    Для того чтобы заполнить данную форму, необходимо иметь при себе несколько основных документов, а именно:

    • Договор купли — продажи на недвижимость, приобретенную по ипотечному кредитованию;
    • Справка из финансового учреждения, выдавшего займ на покупку жилья. Причем в этом документе обязательно должны быть прописаны все сделанные заемщиком выплаты не только по основному долгу, но и по процентам;
    • Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
    • Декларация 3 НДФЛ.
    Пример заполнения формы 3-ндфл при покупке квартиры в ипотеку

    Следующий этап, правильное произведение расчетов. Лучше всего делать это не самостоятельно, а выйти на сайт Главного управления научно-исследовательского вычислительного центра России и скачать специальную программу. Кстати, она проста в использовании, а времени экономит довольно много.

    Вычеты осуществляются в двух случаях: при продаже квартиры и при ее приобретении. Нас интересует второй вариант. Опираясь на законодательство, мы можем уверенно утверждать, что заемщик имеет право на возврат 13% от суммы, не превышающей 2-х миллионов рублей. В том случае, если недвижимость обошлась дороже, вам вернут 260 000 рублей, но не более. Здесь стоит пояснить тот факт, что с учетом происходящей ежегодно инфляции, хотя налог и остается неизменным, но непосредственно сама максимальная сумма может быть пересмотрена и увеличена. Это что касается основного долга. Помимо этого деньги возвращаются и с выплат по процентам займа. В данном случае никаких ограничений в размерах возврата государством не установлено.

    Теперь что касается непосредственно заполнения формы 3 НДФЛ. Бланк заполняется печатными буквами шариковой ручкой синего, черного или фиолетового цвета. Старайтесь заполнять очень аккуратно, так как в случае помарок, затираний и исправлений придется брать новый бланк и начинать заполнение заново.

    Рекомендуется также начинать заполнять не с первой страницы, как обычно, а с последней. Не стоит удивляться, просто первая страница содержит информацию об итоговых суммах, а расшифровки и расчеты содержатся на последующих страницах. Дату заполнения лучше всего поставить непосредственно перед сдачей документа, потому что по независящим от вас обстоятельствам декларация 3 ндфл может быть подана не сразу в день заполнения, а согласно правилам на документах должно стоять число подачи.

    Предостерегаем сразу, не стоит допускать столь распространенных ошибок, как:

    • Проставление номера страниц снизу либо сверху (данные действия производит инспектор после проверки поданных документов и рассортировки их в нужной последовательности);
    • Подпись ставится в присутствии сотрудника налоговой инспекции;
    • Указывать в декларации нужно ту стоимость недвижимости, которая проставлена в договоре купли-продажи и в расписке продавца квартиры.

    По прошествии года после приобретения жилья посредством ипотечного кредитования можно подавать документы на предоставление вычета, но помните, что вы можете получить отказ в том случае, если:

    • не имеете официального трудоустройства;
    • подаете документы, в которых есть ошибки или не хватает необходимых справок;
    • уже использовали ранее возможность возврата средств;
    • залогодателем по ипотеке является банк иностранного государства.

    Ну и напоследок осветим еще один немаловажный вопрос, при расчете налогового вычета сумма материнского капитала. использованная при погашении ипотечного кредита, в расчет не берется.

    Бланк 3 ндфл - только у нас

    Образец ндфл 3

    Но после ознакомления с нашей инструкцией вы поймете, что на самом деле все не так уж и страшно. Игра дальнобойщики 3 русские машины откровения ангелов хранителей скачать торрент 3 ндфл вычет за обучение образец заполнения методическое пособие для учителей физической. Второй автомобиль был продан за 200 000 руб гражданину Волкову Александру Сергеевичу. Цитата. ССЫЛКА 2 ндфл вычет за обучение образец заполнения charsetutf-8 sourcemozyr.

    В третьем разделе в строке 110 указываете общую сумму дохода при нескольких видах деятельности ее значение будет равно сумме значений строк 030 всех заполненных листов Далее следует заполнить строки о. Следующий лист, который нужно заполнить «Лист А». В нашем примере она составила 160 000 руб. Как правильно заполнить декларацию 3 -НДФЛ при продаже автомобиля, отчитываясь за доходы.

    Образец заполнения налоговой декларации 3 -ндфл - последние обновления

    Поэтому итоговые данные суммарные значения показателей пункта 1 отражаются в пункте 2 той же страницы листа А. В связи с введением персонального вычета на третьего и каждого последующего ребенка возникает вопрос: имеют ли право на него работники, если их первые и вторые дети старше 18 лет? Во втором разделе листа вы указываете суммы полученного дохода, суммы расходов материальные, на амортизацию, на выплаты физическим лицам и т.

    Сначала определяется остаток суммы документально подтвержденных расходов на приобретение квартиры, по которому налогоплательщик может претендовать на имущественный вычет в соответствии с декларацией за 2014 год. Образец образец новой формы 2 ндфл 0; b0ssuzaap декларацию 3 НДФЛ за 2015, 2014, образец заполнения форма 3 ндфл. скачать бланк справки 2-НДФЛ образца. Если у вас при этом получится положительное значение, то значение ставится в строку 110 и эту сумму следует перечислить в бюджет. Следует отметить, что если сумма вычетов вы указываете только пределах полученного дохода. Представление декларации по собственной инициативе Имеется и другая категория физических лиц - это те, кто сдает декларацию по НДФЛ по собственной инициативе.

    Навигация:

    Образец заполнения 3 ндфл в 2015 году при покупке квартиры - Новинки портала

    Образцы примеры заполнения налоговой декларации 3-ндфл

    | Автор: Diwersant | 10 Май 2016, 00:08

    Гражданин купил в 2011 году квартиру за 1 800 000 рублей, за 2011 год он уже пользовался имущественным. Подскажите пожалуйста в мае 2015 купила квартиру и сходу ушла в декрет, выходит с мая никаких отчислений не делается, и весь 2016 год буду находится по уходу за ребенком до 1,5 лет. Пример наполнения декларации 3-ндфл за 2015. Налоговый вычет при покупке квартиры (жилища).

    Как избежать развода у дилера при покупке авто! Как заполнить налоговую декларацию 3 - ндфл при продаже жилой недвижимости квартиры, дома, дачи и т. Бланка заявления на получение имущественного налогового вычета по расходам на покупку квартиры. верно ли я сделал, если не стал заносить в 3 - ндфл вычеты с кодами 114 и 115?

    Примеры заполнения налоговых деклараций по форме 3-ндфл

    эталон декларации по покупке квартиры и процентам по ипотеке эталон за 2013 год. В декларации 23 листа, заполнять все нет необходимости, не оформленные странички сдавать не необходимо, в налоговую подаются только заполненные странички. Покупая недвижимость, вы имеете право на получение имущественного вычета и возврат уплаченного ранее ндфл. Если ваша ситуация отличается от ситуации, представленной в примере, вам, может быть, необходимо будет заполнять декларацию по-другому, и даже, может быть, используя другие листы.

    3-ндфл - пример и образец заполнения декларации 3-ндфл 2015

    При подготовке декларации he допускается. Нк рф уточненная декларация (расчет) представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся надлежащие конфигурации (п. тут всё просто указываем номер корректировки (при первой подаче ставим цифру 0, при подаче после корректировки - 1, после 2-ой корректировки - 2 и т. Какие листы и странички необходимо заполнить? В 2015 году получил часть средств от покупки квартиры. Только не спутайте, ведь для каждого года применяется собственный отдельный бланк декларации формы 3-ндфл при приобретении квартиры.

    3 ндфл 2015 при покупке квартиры образец заполнения - делимся нужным

    Главная » Характеристика » 3 ндфл 2015 при покупке квартиры образец заполнения

    3-ндфл - пример и образец заполнения декларации 3-ндфл 2015

    -))) премия рувеба - общенациональная заслуга в области больших технологий и веба за вклад в развитие русского сектора сети веб. Форма 3-ндфл 2015 года не перетерпела кардинальных конфигураций по. программка сама подсчитает итоговые характеристики, подберет разные сложные коды, к примеру, кбк и код по октмо. наполнение декларации 3-ндфл при продаже квартиры - duration 740.

    Excel и желал бы поначалу заполнить форму 3-ндфл и распечатать ее уже в заполненном виде, можно использовать бланк налоговой декларации 3-ндфл в формате excel. Правда, условии, что в титульном листе указаны. А - и, заполняют раздел 2, а позже раздел 1 декларации 3-ндфл. до этого, чем заполнять декларацию, следует обусловиться с списком листов (разделов), которые пригодятся. В случае, если документов нет, поставьте прочерк через все три ячейки этого поля.

    Образцы примеры заполнения налоговой декларации 3-ндфл

    Там печатаются листы декларации со всеми штрихкодами! Во-вторых, ваша информация (такая, как разные коды) может отличаться от представленной в примере. Заполните налоговую декларацию для физических лиц 3-ндфл онлайн при помощи нашей обычный и комфортной веб-программки и скачайте ее в комфортном формате.

    Скачать 3-ндфл 2015

    И подать 3-ндфл для получения имущественного вычета можно в течение 2015. необходимо ли предоставлять налоговую декларацию и оплачивать налог либо данная ситуация подпадает под действие доходы от реализации неких акций не облагаются ндфл. За какой год приготовить декларацию на возврат налога 13 от суммы уплаченных процентов? материальный вычет при покупке квартиры в рассрочку. Обратите внимание, что в разных ситуациях могут заполняться разные разделы декларации, а некие разделы могут не заполняться совсем. ( 2 000 00013), но за год он получит 109 200 руб, остаток 150 800 руб переносится на 2016 год. Декларация недвижимости - duration 2705. Рф (за исключением русских военнослужащих проходящих службу за границей), от источников, находящихся.

    Пример и образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры

    Пример и образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры

    В настоящей статье мы представим образец заполнения 3-НДФЛ при покупке квартиры в новостройке .

    Мы поможем разобраться с такими вопросами, как:

    • пример заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ лист «И» в случае получения имущественного вычета при покупке квартиры;
    • образец заполнения в листе «И» декларации суммы уже предоставленных ранее имущественных налоговых вычетов (например, если гражданин подает 3-НДФЛ не первый раз);
    • где отражать суммы уплаченных процентов по жилищному кредиту и т.п.

    Мы рекомендуем посетителям воспользоваться при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры удобным сервисом. который поможет сформировать документ. Удобство программы состоит в том, что налогоплательщик должен правильно ответить на предлагаемые вопросы, а декларация сформируется «самостоятельно».

    Рассмотрим 3 ндфл образец заполнения.

    Первое – надо внести личные данные гражданина. Сразу обращаем внимание налогоплательщиков – если вы не знаете ваш ИНН, то заполнять соответствующее поле не надо, программа в таком случае «поймет», что необходимо сделать и запросит вас указать паспортные данные и дату рождения.

    Если гражданин заполняет налоговую декларацию впервые, то он должен отметить это, как показано на рисунке, если же налогоплательщик решил внести исправления (корректировки) в уже ранее поданную декларацию, то он заполняет и сдает корректирующую 3-НДФЛ. Если корректировка подается первый раз – то ее номер будет, соответственно, № 1.

    А вот 3 ндфл пример заполнения корректировочной налоговой декларации № 2:

    Особое внимание хотим обратить на заполнение ИНН и адреса. ИНН (как мы писали выше) заполнять надо только в том случае, если он известен. Если же нет – то тогда программа запросит паспортные данные. При заполнении адреса надо быть внимательным, название региона писать самому не надо – справа есть «стрелочка», которая поможет выбрать нужный регион и нажав на него, он автоматически «попадет» в нужную строку (как показано на рисунке № 3).

    Как только вы заполните одну виртуальную страничку программы, внизу есть кнопка «Сохранить и продолжить». Нажав на нее, вы сохраняете все заполненные данные (повторно набирать не надо).

    Переходим к набору данных о коде ИФНС и ОКТМО (ОКАТО). На рисунке № 4 видно, что есть специальный «выпадающий список», с помощью которого можно выбрать нужный код. При поиске кода ИФНС и ОКТМО (ОКАТО) надо повторить процедуру (как при наборе адреса).

    Так как мы рассматриваем порядок заполнения налоговой декларации в сервисе на примере получения имущественного вычета при покупке жилья, то вам необходимо обязательно указать источники дохода за прошедший год. Но, для получения имущественного вычета необходимо указывать доходы, которые облагались НДФЛ по ставке 13%. В нашем примере этот доход – работа. Мы у нужного пункта ставим «галочку» и переходим к заполнению следующего раздела.

    Но, возможно, что вы не работали, а просто сдавали имущество в аренду или, напротив, продали автомобиль, тогда вы выбираете соответствующие виды доходов среди представленного списка. Если у вас было несколько видов дохода, надо отметить несколько позиций.

    После выбора вида дохода программа предложит заполнить соответствующие разделы. Посмотрим, как верно заполнить данные о работодателе. Поможет заполнить этот раздел справка по форме 2-НДФЛ, которую бухгалтер на вашей работе обязан вам выдать. При запросе ИНН в данном разделе надо указать ИНН вашего работодателя, а не ваш, так как заполнение личных данных уже позади. Теперь мы описываем работодателя – налогового агента.

    Какие цифры – сумму дохода надо указывать? Многие спрашивают – а надо ли включать в сумму дохода все стандартные вычеты, которые были предоставлены за прошлый год?

    Ответ – нет, не надо. Порядок заполнения следующий:

    • на вопрос программы «Общая сумма дохода за год» вы указываете сумму дохода, отраженную в пункте 5.1 справки 2-НДФЛ;
    • на вопрос программы «Налоговая база (облагаемая сумма дохода) за год» вы указываете сумму дохода, отраженную в пункте 5.1 справки 2-НДФЛ. Смотри рисунок № 6;
    • на вопрос программы «Сумма налога удержанная» вы ставите цифру, которая указана в пункте 5.4 справки 2-НДФЛ.

    Далее, мы должны выбрать вид налогового вычета – в нашем случае мы выбираем имущественный налоговый вычет.

    Теперь мы подошли к заполнению основного шага, при котором и формируется тот самый «трудный» лист «И» налоговой декларации. Первая часть – заполнение описания приобретенного имущества. Что это? Квартира или комната, дом или доля в праве собственности на жилье. Мы отвечаем на предлагаемые вопросы.

    Ниже идет вопрос об уплаченных процентах по жилищному кредиту. Если вы не оформляли такой кредит или оформляли, но пока проценты по нему не уплачивали, то заполнять данную строку не надо.

    А вот если вы в том году, за который заполняете декларацию заплатили проценты по кредиту, то необходимо указать сумму уплаченных вами процентов.

    После того, как данные внесены в нужные строки, надо обязательно нажать кнопку “Сохранить и продолжить” и программа предложит заполнить заявление на возврат ндфл при покупке квартиры. Мы рекомендуем вам выбрать данную функцию, чтобы программа автоматически за вас сформировала документ.

    Заявление на возврат налога является одним из важных документов для возврата НДФЛ. Именно в заявлении указывается сумма для возврата налога, банковские реквизиты вашего счета.

    Кроме заявления программа формирует реестр документов, который мы также рекомендуем заполнять. Данный реестр необходим, чтобы в дальнейшем вы смогли доказать факт предоставления в налоговый орган декларации на покупку жилья. Функцию по формированию реестра также надо выбрать “галочкой”.

    Теперь декларация 3-НДФЛ на покупку жилья готова. При формировании справки 3-НДФЛ в нашем сервисе, налоговые консультанты помогут вам не только заполнить декларацию, но и ответят на все ваши вопросы. Приглашаем вас заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в программе Декларация .

    Удачного вам декларирования!

    Справка 3 ндфл новая форма 2015 бланк образец заполнения при продаже авто

    Ирина Боброва (Москва)
    Где скачать образец справки 2 НДФЛ. И как её заполнять??Подскажите,кто знает,пожалуйста.

    Владимир Петров
    Образец справки можно скачать в правовой системе Консультант +, Гарант, на сайте mosnalog.ru. Форма справки утверждена ПРИКАЗом от 13 октября 2006 г. N САЭ-3-04/706@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" 2 НДФЛ обычно.

    Алиса Максимова
    В налоговой можно бесплатно скачать на бухсофте есть программка для заполнения бесплатная

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Борис Смирнов (Мск)
    помогите!как заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ

    Владимир Петров
    На основании справки 2-НДФЛ декларация и заполняется. Скачай с сайта ФНС програмное обеспечение для формирования подобных деклараций. Там не особо сложно. Самый легкий вариант - готовь 200-300 рублей, и в конторе, которые находятся возле.

    Алиса Максимова
    Заплати 300 руб как советует Алекс и не парься. Нервов потратишь на 1000 рублей. Я запарился заполнять, да еще ошибки исправлять и заново таскать, очереди опять же.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Герман Соколов (Мск)
    Помогите! Как мне сделать справку для работника 2 НДФЛ, напишите подробно? Я ИП. Заранее СПАСИБО!

    Владимир Петров
    Если Вы официально являетесь работодателем, то перечисляте 13% от зарплаты сотрудника и сдаете сведения 2-НДФЛ ежегодно в налоговую. Как Вы их сдаете? Если в бумажном виде - напишите своему работнику справку в бумажном виде. Если подаете.

    Алиса Максимова
    Если вы работаете по УСН, то 2 НДФЛ у вас быть просто не может. справки 2-НДФЛ формирую в программе СБИС++, можете в программе Налогоплательщик сформировать.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Дмитрий Константинов (Мск)
    С чего нужно начать, чтобы получить налоговый вычет за покупку квартиры?

    Владимир Петров
    Если правоустанавливающие документы (акт приёма передачи по договору ДДУ или свидетельство о праве собственности по договору купли продажи) Вами уже получены, то необходимо взять с работы справку 2-НДФЛ о Ваших доходах и заполнить.

    Алиса Максимова
    Во-первых: неиспользование данного вычета ранее. Во-вторых: сбор документов (ДКП, НДФЛ-2 (в конце года покупки). подача 3-НДФЛ) и т. д. Расплывчатый вопрос = неточный ответ. Мы готовы сказать точнее, но в более развернутом ответе (.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Анна Доронина (Москва)
    я работник бюджетной организации, надо ли мне 3-ндфл? или достаточно 2-ндфл из своей бухгалтерии. надо ли ждать конца

    Владимир Петров
    Если Вы хотите получить возмещение НДФЛ в части затрат, понесенных на лечение, обучение детей, или имущественные вычеты и т.д. то сфера деятельности Вашей организации роли не играет (бюджетная, коммерческая и т.д.), декларацию по форме.

    Алиса Максимова
    декларации по форме 3-ндфл всегда подается лично физ лицом. и формируете ее вы сами, либо через организации, которые оказывают услуги по заполнению деклараций. а справку 2-ндфл вам выдадут на работе Мда. Таких "работников"-бюджетниц нам.

    Оказана консультация по телефону.
    С уважением, Ваш юрист, Пильчевский Степан

    Рейтинг ответа: Лучший ответ

    Справка 3 ндфл новая форма 2015 бланк образец заполнения при продаже авто

    В прошлом 2014 году вам пришлось. Что ж, согласно ст. 229 Налогового Кодекса РФ вы обязуетесь подать в налоговые органы по месту регистрации декларацию о доходах. В соответствии с п.1, ст.224 НК РФ налоговая ставка на доходы физлиц-налоговых резидентов РФ, полученные от продажи автомобиля, равняется 13 %. Но в большинстве случаев выплачивать сумму налога целиком не требуется. Почему?

    Согласно п.17.1 ст. 217 НК РФ, а также п.4 ст.229 НК РФ при нахождении автомобиля в собственности более 3-х лет физлицо полностью освобождается от уплаты налогов и необходимости подачи декларации в ФНС.

    Вычеты – это своего рода льгота, которой вы можете воспользоваться при определенных условиях. На суммы вычета вы можете уменьшить свои доходов и платить НДФЛ уже не со всей полученной суммы, а с уменьшенной на вычеты.

    При продаже автомобиля можно воспользоваться одним из двух имеющихся вычетов:

    сумма понесенных расходов при покупке этого автомобиля.

    Например, вы купили автомобиль за 200000 руб. через 2 года решили продать за 3000000 руб. можете воспользоваться вычетом либо 250000 руб. либо вычетом в размере суммы расходов при покупке 200000 руб.

    Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля (машины)

    Необходимые документы на вычет

    документ, что подтвердит факт того, что машина находилась в собственности больше или меньше 3 лет;

    договор о купле-продаже (необходимо подготовить 2 экземпляра — один для покупателя и один вас, если планируете обращаться за вычетом);

    ксерокопия паспорта транспортного средства, где проставлена отметка о том, что авто передано новому владельцу;

    платежи, которые подтвердят факт получения средств от покупателей (образец можно скачать в интернете);

    (ориентируйтесь на образец, который можно посмотреть на или на стенде в региональном представительстве).

    Информация для ознакомления

    Отражает расчет налоговой базы и сумм налога по прибыли, что облагается по ставке 13%

    Для отображения прибыли от источника в пределах РФ, что облагается налогом

    Используется для проведения расчетов сумм вычета по имуществу при продаже

    Для отражения сумм налога, что должен быть перечислен в бюджет или подлежит возврату

    Образец заполнения (пример)

    Если сумма налога не будет перечислена вовремя, с физического лица взимается штраф от 5 до 30% от суммы, что подлежала уплате, но не меньше 1 тыс.

    Если цена продажи меньше суммы, которая была выплачена за автомобиль при покупке, то налога на доходы не возникает. В этом случае, правда, подавать 3-НДФЛ придется, но расходы будут иметь значение для заполнения соответствующих разделов декларации.

    Пример заполнения 3-НДФЛ при продаже автомобиля

    Если требуется заполнить и подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ при продаже автомобиля, сделать это нужно до 30 апреля года, следующего за годом, в котором транспортное средство было отчуждено. Независимо от того, какой способ определения суммы налога на совершенную операцию вы используете, образец 3-НДФЛ при продаже автомобиля может стать хорошим подспорьем для того, чтобы быстро и верно заполнить декларацию.

    Образец заполнения декларации 3 НДФЛ при продаже автомобиля

    Советы по заполнению.

    Что заполнять в каждом листе?

    Лист 1 и лист 2 – титульные листы, отражают вашу личную информацию: фамилия, имя, отчество, ваши паспортные данные, адрес регистрации и другие личные данные, внимательно указывайте ваш ИНН и номер налоговой инспекции по территории вашей регистрации.

    Раздел 1 предназначен для расчета налоговой базы и суммы налога с продажи.

    В Разделе 6 мы указываем сумму налог, подлежащего уплате при продаже, рассчитанную в Разделе 1.

    Лист А предназначен для указания дохода от сделки купли-продажи транспортного средства за прошлый год, заполняется на основании данных, указанных в договоре купли-продажи, зарегистрированный в ГИБДД.

    Лист Е предназначен непосредственно для указания размера (не более 250 000 рублей), ее сумму продажи автомобиля (с договора купли-продажи автомобиля).

    Скачать образец заполнения.

    Другие статьи сайта:

    Если вы продали квартиру или другую жилую недвижимость, вам стоит.

    Как вам уже известно: после того, как вы продали автомобиль.

    Для получения возврата налога при оплате пенсионных или страховых взносов.

    Для получения возврата налога при ипотеке необходимо обратиться в налоговую.

    После продажи своего автомобиля, принадлежащий вам меньше чем три года.

    Спасибо уважаемые юристы сайта "Блог-Налог", благодаря вам я получила 260 000 рублей.

    В pdf получаю не рабочие картинки, а в XL скачивается только одна первая форма. В прошлом году не было проблем.

    В статье в красной рамочке есть ссылка "ПРИМЕР 3-НДФЛ 2015 ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ онлайн", там всё расписано.

    31 марта 2016 22:10 в 2015г купила квартиру.чтобы получить налоговый вычет нужно приложить форму 2-ндфл за 2015 г (там подоходный налог 50000 руб) или еще приложить за 2012,2013,2014 г формы 2-ндфл чтобы получить налоговый вычет побольше

    Приложить только за 2015 год.

    Подача декларации 3-НДФЛ

    За период, подлежащий отчетности в части налогообложения по НДФЛ, принимается календарный год. Такое правило соответствует требованиям ст. 216 Налогового Кодекса РФ. В этой связи физическим лицам, чьи доходы подлежат данному виду налогообложения, следует в 2015 г. представить заполненную декларацию формы З-НДФЛ за предшествующий отчетный интервал времени (2014 год). Конечный срок подачи документа – последний день апреля 2015 года, что определено пунктом 1 статьи 229 Налогового Кодекса.

    плательщик делал фиксированные авансовые взносы, и их размер не превысил общую сумму начисленных налоговых платежей, рассчитанных по фактическому совокупному доходу;

    до завершения отчетного периода плательщик налога покидает границы РФ, и на этот момент авансовые взносы не превысили сумму начисленных налоговых платежей, рассчитанных по фактическому совокупному доходу;

    проведена процедура аннулирования патента (ФЗ № 115).

    Случаи, когда необходимо подавать

    выплаты и вознаграждения по трудовым соглашениям, в том числе – договорам найма и имущественной аренды, полученные от физических лиц или организаций, которые не представляют собой агентов по налогам;

    доходы от реализации личного имущества (прав).